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财务部上半年工作总结及计划6篇

发布时间: 2023-08-03 12:05:37

信贷工作是信用社实现效益的关键

今年,我社紧紧围围绕资产经营做文章,不断创造和提高信用社效益

一是完善信贷管理,提高信贷风险识别和控制能力

从年初开始,为摸清我社信贷资产质量,按照联社信贷资产风险分类的标准,我社组织客户经理认真学习相关业务知识,重点培养客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责任意识、法律意识,对所有贷款资料进行检查,对手续不齐全、资料不完善的按照风险管理部的要求进行收集和整理

二是严格贷款发放程序、严格手续、提高发放质量

今年,我社把加强信贷管理,提高信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓__财务上半年工作总结

完善了贷款审批制度,严格贷款操作程序,使我社的贷款审查审批工作制度化、规范化、程序化,堵截了违规贷款的源头

在贷款的发放上,我社严格按照联社的规定程序办理,实行贷款“三查”制度,确保贷得出,收得回

对收回再贷的给于优惠政策,在贷款利率上给于优惠,积极培育良好的信用环境

在信贷管理上,我社能做到提早打算,心中有数

我社要求客户经理对所有管理的贷款按照贷款“三查”制度进行跟踪检查,月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知书,对发现苗头不对的贷款及时上报信贷管理小组,形成书面材料

其次加大考核力度,确保任务目标的完成

我社就成立了不良贷款清收小组,分两组对每笔贷款进行逐户摸底排查,摸清贷款底数,要求客户经理充分认识到今年的严峻形式

其次加大客户经理考核力度,集中精力清收不良贷款,每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对不良贷款绝对额下降与当月到期贷款收回的考核,对新增逾期贷款多的客户经理责令下岗清收,下岗期间只发生活费

同时对贷款第一责任人进行追究,严重者上报联社,决不如息迁就

经过全体客户经理的共同努力,切实遏止了隐形不良贷款的产生

三、强化内控制度建设,做好会计出纳工作

1、建立健全各项规章制度,确保内部管理工作规范化

做好内控管理,首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学习

根据联社及上级工作发展的要求,结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况,继续组织内勤人员重点学习《会计基础工作规范》和联社下发的有关会计出纳文件精神,每人一本学习笔记,定期不定期进行检查,充实了全体内勤人员的业务知识,提高了全员的政治素质

切实解决我社人员内控意识薄弱,制度不完善,有章不循的问题,促进我社健康、快速发展

通过学习,使我社在账款质量上有了较大提高

2、加强财务管理,努力增收节支,提高经济效益

在财务开支方面,我社根据联社文件精神,实行财务公开,严格按照联社规定报批、审查入账

严格控制在总额包干的费用项目中列支,掌握在标准之内

严格执行主任“一支笔”制度,确保各项开支合规、合法,经得起各部门检查

3、以“案件防控季度排查活动”为契机,开展好风险排查工作

东郭信用社认真贯彻落实各级案件专项治理工作会议精神,紧紧围绕联社党委的工作部署,坚持以人为本,扎实有效的开展风险排查活动

成立了东郭信用社案件防控季度排查工作领导小组,认真学习、研究了联社的风险排查活动方案,针对东郭信用社的工作实际,制定了操作性强的实施方案

学习阶段,认真学习了会计出纳、结算、信贷管理、安全保卫等应知应会的知识,同时和内控管理工作及近年来发生的案件相结合,用身边的事教育身边的人,起到举一反三的效果

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